問題已解決

您好老師,公司在籌建期間,沒有銷項,月底要做哪些結轉

84784976| 提問時間:06/26 09:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,只是需要計提折舊攤銷 計提社保公積金工資
06/26 09:33
84784976
06/26 09:35
管理費和財務費要結轉到本年利潤嗎
東老師
06/26 09:35
需要,損益科目要轉到本年利潤
84784976
06/26 09:36
應交稅費-待認證進項要不要結轉
東老師
06/26 09:36
這個是不需要結轉的。
84784976
06/26 09:37
什么情況下結轉應交稅費-待認證進項
東老師
06/26 09:38
就是你們那個取得發(fā)票了,還沒有勾選認證發(fā)票這個稅額才計入的這個科目。
84784976
06/26 09:42
什么時候才可以結轉應交稅費
東老師
06/26 09:42
就是你把這個進項稅額勾選認證了才轉到進項稅額里面。
84784976
06/26 09:46
好的,謝謝
東老師
06/26 09:46
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