問題已解決
您好老師,公司在籌建期間,沒有銷項,月底要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,只是需要計提折舊攤銷 計提社保公積金工資
2024 06/26 09:33
84784976
2024 06/26 09:35
管理費和財務(wù)費要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
東老師
2024 06/26 09:35
需要,損益科目要轉(zhuǎn)到本年利潤
84784976
2024 06/26 09:36
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項要不要結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2024 06/26 09:36
這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784976
2024 06/26 09:37
什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項
東老師
2024 06/26 09:38
就是你們那個取得發(fā)票了,還沒有勾選認(rèn)證發(fā)票這個稅額才計入的這個科目。
84784976
2024 06/26 09:42
什么時候才可以結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費
東老師
2024 06/26 09:42
就是你把這個進項稅額勾選認(rèn)證了才轉(zhuǎn)到進項稅額里面。
84784976
2024 06/26 09:46
好的,謝謝
東老師
2024 06/26 09:46
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
閱讀 4038