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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,跨年收到前期費(fèi)用發(fā)票,前期未暫估,金額較大,如果想申請(qǐng)退稅或者追補(bǔ)扣除,需要更正申報(bào)的具體是哪些報(bào)表呢,匯算清繳前和匯算清繳后分別更正哪些報(bào)表呢
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速問(wèn)速答同學(xué)就是年報(bào)和匯算清繳的報(bào)表,其他不需要
06/25 17:05
84785004
06/26 14:17
年報(bào)就是12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎,需要改那些數(shù)據(jù)呢
venus老師
06/26 14:35
就是改你那些沒有抵扣的費(fèi)用 ,同學(xué)
84785004
06/26 16:13
將金額填入利潤(rùn)表中的銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用,讓它自動(dòng)生成營(yíng)業(yè)利潤(rùn),還是說(shuō)需要手動(dòng)去填寫
venus老師
06/26 16:28
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是自動(dòng)生成的
84785004
06/26 16:34
我意思是更正報(bào)表是自己把表打印出來(lái)去稅務(wù)局大廳去手動(dòng)改正還是其他方式,還是怎么弄,具體流程是怎樣的
venus老師
06/26 16:35
同學(xué)系統(tǒng)可以直接更正
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