問題已解決

就是之前做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行,之前掛賬沒收到發(fā)票,現(xiàn)在找到了22年的發(fā)票,當(dāng)時發(fā)票沒有入賬,我現(xiàn)在想把發(fā)票入賬,我應(yīng)該怎么做分錄,設(shè)計到企業(yè)所得稅

84784956| 提問時間:2024 06/24 11:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,做正確的分錄在24年賬套里, 依業(yè)務(wù)做的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。這是利潤變少了,如果導(dǎo)致退稅有查賬風(fēng)險的
2024 06/24 11:25
84784956
2024 06/24 11:28
分錄怎么做小企業(yè)會計準(zhǔn)則,涉及到企業(yè)所得稅
廖君老師
2024 06/24 11:31
您好,比如我們這個是做到主營業(yè)務(wù)成本的 借:利潤分配-未分配利潤? ?代:應(yīng)付賬款 更正申報22年的年報和所得稅匯繳申報表
84784956
2024 06/24 11:33
我只想把掛賬應(yīng)付平了,不更正報表行嗎,分錄怎么做
廖君老師
2024 06/24 11:34
您好,那就是影響24年了,這個操作不規(guī)范的,如果能跨年隨便調(diào),那我們財務(wù)人員也太厲害了,能自已想什么時候交所得稅就調(diào)哪年了,是不是呀。 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?代:應(yīng)付賬款 政策 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第九條企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用;不屬于當(dāng)期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號)六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問題 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項申報及說明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅。 虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。
84784956
2024 06/24 11:37
如何更正,調(diào)表不調(diào)賬,賬做在2024年,然后調(diào)22年的年報和匯算嗎還是只調(diào)匯算
84784956
2024 06/24 11:39
金額不大4500塊錢
廖君老師
2024 06/24 11:44
您好,1.調(diào)表不調(diào)賬,賬做在2024年,然后調(diào)22年的年報和匯算,是的 2.金額不大我們悄悄做在24年賬里,影響24年利潤表算了,更正申報太辛苦了
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