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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我是內(nèi)賬,我們是商貿(mào)公司,下了訂單不會退,但是對應(yīng)的采購生產(chǎn)要2.3個月才能完成,一個商貿(mào)公司一年能接2.3個訂單,一個訂單200萬,我們是生產(chǎn)了提走放到指定的倉庫就算商貿(mào)的動作完成了。如果我們按照訂單確認(rèn)收入的話,成本怎么弄呢,比如此時確認(rèn)了收入,但是對應(yīng)訂單的成本還沒有采購呢,2.3個月采購?fù)瓿桑瑑?nèi)賬怎么做呢,給老板看
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速問速答您好,不按訂單,提走放到指定的倉庫時確認(rèn)收入,此時風(fēng)險才轉(zhuǎn)移,對應(yīng)的采購成本也是有了。
06/23 12:29
84784972
06/23 12:39
我們老板讓按照訂單。我們是自己人提,10個公司,每天都提電池。這個員工提走2,那個員工提走3個,有提這個公司的有提那個公司的,
廖君老師
06/23 12:42
哦哦,按訂單確認(rèn)收入,我們采購成本還沒有,可以按合同來暫估成本的
84784972
06/23 12:47
我暫估時候怎么做分錄呢,一般暫估時候是不是表示貨物到了暫估附的入庫單,我這種還沒采購可以這樣做嗎,分錄怎么做呢,后附什么,老師啊
廖君老師
06/23 12:50
您好,后附合同復(fù)印件,因為是這老板要求的,又是內(nèi)賬,只能這樣
借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品
84784972
06/23 12:52
合同是采購合同嗎。應(yīng)付賬款下明細(xì),暫估。是這個銷售訂單還沒有采購的成本。等我實(shí)際支付時候怎么做帳呢,入庫時候怎么做賬呢。
廖君老師
06/23 12:54
您好,支付
借:應(yīng)付? 貸:銀行
入庫時候發(fā)票也來了,沖回以前分錄
借:庫存商品(負(fù))? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù))
再按發(fā)票做分錄,可能會有小小的差異
借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款
84784972
06/23 13:00
老師,就是用入庫沖減之前的應(yīng)付賬款-暫估。老師我可以不可以用支付沖減應(yīng)付賬款暫估,讓有個科目應(yīng)付賬款-暫估,顯示的是截止到目前沒有支付出去的成本采購。
廖君老師
06/23 13:00
您好,這樣挺好的呀
84784972
06/23 13:08
這樣我沖減應(yīng)付-暫估,貸方:銀行。但是貨物來的入庫單怎么做呢,內(nèi)賬是不是一般,錢是錢,貨是貨,這種提前暫估采購成本的話,怎么弄呢
廖君老師
06/23 13:16
您好,把原分錄全部沖回,這樣分錄里您就看到庫存商品了
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