問題已解決

老師,您好,公司上月給股東分紅80萬,賬務(wù)處理,是在本月結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎?

84785011| 提問時(shí)間:06/22 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,在本月做
06/22 17:21
84785011
06/22 17:24
老師,幫我看一下,我這個(gè)分紅的賬務(wù)處理,做的對(duì)嗎?(附圖)
郭老師
06/22 17:25
沒有結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84785011
06/22 17:29
老師,我上面直接做的:借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付利潤
郭老師
06/22 17:37
借利潤分配應(yīng)負(fù)利潤,貸銀行存款,改成企業(yè)利潤分配,應(yīng)付利潤, 貸應(yīng)付利潤, 借應(yīng)付利潤, 貸銀行存款
84785011
06/22 19:51
謝謝老師指點(diǎn)
郭老師
06/22 20:13
不用客氣 周末愉快
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