問題已解決

老師你好,公司購(gòu)入固定資產(chǎn),貨回到了,發(fā)票未回到, 當(dāng)月的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款-*某某公司 貸:銀行存款 次月收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎?

84785026| 提問時(shí)間:06/22 16:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接在貨到當(dāng)月計(jì)入固定資產(chǎn),發(fā)票到了附在憑證后邊就行
06/22 16:07
84785026
06/22 16:30
可以這樣操作嗎?
家權(quán)老師
06/22 16:31
是的,可以那樣操作的
84785026
06/22 17:30
老師如果我在當(dāng)月暫估的話分錄怎么寫
家權(quán)老師
06/22 19:56
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款一暫估一供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款一結(jié)算一供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到了把應(yīng)付賬款沖平就是
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