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老師,一般納稅人6月取得了實(shí)際用電月份為5月份的3000元的專用發(fā)票,那么5月份的暫估電費(fèi)的分錄該怎么寫

84785037| 提問時(shí)間:06/20 10:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
06/20 10:49
84785037
06/20 10:55
我們是生產(chǎn)企業(yè)老師,借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,然后我們就正常結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,再完工入庫,對嗎
小菲老師
06/20 10:55
同學(xué),你好 嗯呢,是的
84785037
06/20 11:03
然后次月紅沖,怎么辦啊老師
小菲老師
06/20 11:04
同學(xué),你好 做分錄,做紅字分錄
84785037
06/20 11:19
把結(jié)轉(zhuǎn)成本,完工入庫的都紅字沖銷了嗎
小菲老師
06/20 11:23
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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