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企業(yè)盈利513萬,需要交稅多少的稅,繳納稅的話是不是就沒有可以抵扣的留抵扣稅額了
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速問速答您好,513萬超過300萬了,這個所得稅稅率就是25%了所得稅不能用增值稅來抵的哦
06/19 18:19
84784988
06/19 18:24
單位屬于一般納稅人,那就是超出部分要全部按25%繳納嗎
廖君老師
06/19 18:24
您好,全部所得按25%來交所得稅哦
84784988
06/19 18:26
300萬以內(nèi)包括300萬是免的嗎老師
廖君老師
06/19 18:28
您好,沒有免的哦,我說的300是小微企業(yè)的的標(biāo)準(zhǔn)
小微企業(yè)條件:335原則,從業(yè)人數(shù)不超過300人,年應(yīng)納稅所得額(彌補虧損后)不超過300萬,資產(chǎn)不超過5000萬。
84784988
06/19 18:29
老師,我們從業(yè)人員就是100多人,盈利了513萬,資產(chǎn)超過1億了怎么算
廖君老師
06/19 18:30
您好,咱這肯定不是小微企業(yè)了,我們所得稅稅率25%,513萬乘25%就是我們的所得稅哦
84784988
06/19 19:56
就是利用凈利潤乘以25%是吧,再減其他的不了
廖君老師
06/19 19:56
您好,是利用凈利潤乘以25%,沒有其他可減的了哦
84784988
06/19 19:59
繳納的這個費用會在哪個表上顯示出來呢,和資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費沒有關(guān)系是吧,因為我們有留底扣稅額,所以應(yīng)交稅費是負(fù)的
廖君老師
06/19 20:04
您好,在利潤表里有個? 所得稅費用,交了以后負(fù)債表里沒有顯示的,留抵稅是增值稅,不能抵所得稅的
84784988
06/19 21:31
老師,是這個嗎,將計算出來的所得稅填這里,然后就是利潤總額減去所得稅最后得到凈利潤嗎
廖君老師
06/19 21:31
您好,是?的,利潤總額減去所得稅最后得到凈利潤
84784988
06/20 10:24
老師,那報表上所得稅只在本年累計出現(xiàn)嗎,本月的要不要算
廖君老師
06/20 10:27
您好,本月不用算的,實際要繳才算
84784988
06/20 10:29
那本月的利潤總額和凈利潤是不是一樣的,只在本年累計里用利潤總額乘以25%,然后將利潤總額減去算出來的所得稅后的數(shù)據(jù)再填到凈利潤里
廖君老師
06/20 10:32
您好,是這么理解,但利潤表的凈利潤是用公式的,把實際要交的所得稅填進去,凈利潤=利潤總額-所得稅費用
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