問題已解決
我公司6月份成為一般納稅人。5月份開了38萬1%專票,6月份全部紅沖并且重新開了38萬9%專票。現(xiàn)在需申報4-6小規(guī)模,是需要交稅嗎?下個月6月份一般納稅人報表怎么申報?
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速問速答您好,申報4-6小規(guī)模,沒 有稅金的,
2.一般人就申報6月的銷售收入,比如上面的38萬要申報
先申報小規(guī)模,再申報一般人
06/19 11:09
84784960
06/19 11:11
紅沖是6月份做的,小規(guī)模報表為啥不交稅呢?
廖君老師
06/19 11:14
哦哦,6月紅沖這是一般人了,那小規(guī)模季度超30要交增值稅
順序
1.在6月份申報期內(nèi)進行6月份進項發(fā)票的勾選確認。
2.申報4月至6月小規(guī)模納稅人期間的增值稅及附加申報表。計稅依據(jù)為4-5月份的應(yīng)稅收入。在此期間,納稅人依然可以享受小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策。
3.最后,申報6月份所屬期的增值稅申報表(一般納稅人適用)。
84784960
06/19 11:31
有個問題。小規(guī)模交稅以后。6月份一般人的報表怎么填?有紅沖5月份的1%,有自開的9%的。
廖君老師
06/19 11:35
您好,這個有點困難
方法1:轉(zhuǎn)成了 一般納稅人 把你1%紅沖的金額一起在6%欄次去減去來報 ,直接 用 比如6%開票是? 不含稅10萬。 紅沖1%是 2萬不含稅。 那么按8萬來報? ? ; 有的地方系統(tǒng)就是這樣來報的。 跟稅務(wù)局確定下 地方系統(tǒng)允許報不;有的地方是 會讓折算成6%稅率金額去? 減去來報的 ;? ? ?不行只能去大廳報了? 。
方法2:納稅人在小規(guī)模期間發(fā)生的銷售行為,就是按照簡易計稅的方法,依照3%的征收率開具的發(fā)票并進行了納稅申報。無論什么時間發(fā)生的退貨行為,都應(yīng)該原業(yè)務(wù)原沖銷,沖銷簡易計稅的銷售行為,就應(yīng)該采用簡易計稅的方法開具紅字發(fā)票并進行納稅申報,因此不屬于異常。
《增值稅納稅申報表附列資料(一)》填寫完畢后,納稅人繼續(xù)填報《增值稅納稅申報表》主表,將開具的紅字發(fā)票金額填寫在主表的21欄:簡易計稅計算的應(yīng)納稅額。
84784960
06/19 11:51
好復雜啊。
廖君老師
06/19 11:55
您好,是的,麻煩的,您用方法2
84784960
06/19 12:09
好的。謝謝老師。
廖君老師
06/19 12:09
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
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