問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下期末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄都需要做哪些呀?一般納稅人

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:06/18 14:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,稅金及附加才用結(jié)轉(zhuǎn)(月末和所有損益科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)),其他應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目不用結(jié)轉(zhuǎn)的
06/18 14:16
廖君老師
06/18 14:18
您好,我覺(jué)得您是問(wèn)這個(gè) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用一個(gè)統(tǒng)一科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的,有他的道理。
84785007
06/18 15:42
老師我發(fā)現(xiàn)我們有一家公司從去年5月開(kāi)始就沒(méi)有做過(guò)稅金的期末處理,都在應(yīng)交稅費(fèi)掛賬,我該怎么處理前期的呀?
廖君老師
06/18 15:45
您好,掛著也沒(méi)關(guān)系的,這分錄不影響損益 您把??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? ?全各結(jié)轉(zhuǎn)到? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785007
06/18 16:14
前期累計(jì)的那么多,直接在本期一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎?摘要怎么體現(xiàn)呢
廖君老師
06/18 16:18
您好,可以,摘要不用寫(xiě)那么明細(xì),“調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅”就可以
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