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老師,我想請教一下就是我們采購商品沒有進項票(供應商不開),那我開銷項票可以嗎?

84784975| 提問時間:06/18 13:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是偶然發(fā)生一次還是經常發(fā)生
06/18 13:07
84784975
06/18 13:08
偶然發(fā)生
84784975
06/18 13:09
還有就是我沒有進項票入不了庫存這個賬要怎么做呢?借:應付賬款貸:銀行存款 年底那這款結轉到營業(yè)外收入交稅嗎?
bamboo老師
06/18 13:11
偶然發(fā)生 可以暫估商品入賬 然后對外開具發(fā)票哈
84784975
06/18 13:13
就是 借:應付帳款--暫估 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款--暫估 匯算清繳時在第30行調增是嗎?
bamboo老師
06/18 13:27
是的 這樣理解正確的哈
84784975
06/18 13:29
那調增完了,這個應付帳款--暫估數據這個科目要怎么消掉呢
bamboo老師
06/18 13:29
借:應付帳款--暫估 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款--暫估 一借一貸不是平的嗎?
84784975
06/18 13:32
哦哦,對是平的,只需要年度匯算清繳調增就可以了
bamboo老師
06/18 13:32
是的?只需要年度匯算清繳調增就可以了
84784975
06/18 13:33
老師,我這沒有對應的進項那我這就不能以庫存商品或者原材料入賬,那要我開銷項是不是會有風險因為沒有對應的進項
bamboo老師
06/18 13:34
偶然開具一次的話 沒事的哈 不能經常這樣
84784975
06/18 13:39
好的,謝謝老師
84784975
06/18 13:40
我入庫也不能以庫存商品科目入庫對吧,只能是應付賬款--暫估科目
bamboo老師
06/18 13:43
可以暫估計入庫存商品 然后銷售結轉成本的
84784975
06/18 13:48
就是整體分錄就是這樣是吧? 借:庫存商品/原材料 貸:應付帳款--暫估 借:應付賬款--暫估 貸:銀行存款 銷售開票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項) 銷售結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 匯算清繳調增暫估的數據就可以對吧?
bamboo老師
06/18 13:48
這個流程正確的哈 匯算清繳調增暫估的數據就可以 是的
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