問題已解決
固定資產(chǎn)早已投入使用,但是還有工程票沒有回來,折舊該不該提
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速問速答您好!按會計要求是要計提了
06/18 08:12
宋生老師
06/18 08:19
你好!是的,實際投入使用后就該計提了
宋生老師
06/18 08:43
你好!正規(guī)的做法是繼續(xù)計提折舊??梢詴汗?,不過后面要根據(jù)實際修正
宋生老師
06/18 08:51
可以的,這個沒問題。
宋生老師
06/18 08:55
你好!從投入使用的下一個會計期間,
宋生老師
06/18 09:01
你好!這個要看實際情況
具體說起來,就是少計提了就補充計提,多計提了就沖減
宋生老師
06/18 09:02
你好!是的。就是這樣
宋生老師
06/18 09:07
你好!也是一樣,就是按上面說的,要補充計提折舊。追溯到投入使用的下期
宋生老師
06/18 09:16
你好!按權(quán)責(zé)發(fā)生制來。有的說應(yīng)該現(xiàn)在把沒回來的票都暫估了,但是這些暫估不了呀
老師認同這個了
老師給你說的也是按這個方法
宋生老師
06/18 09:22
你好,你是怎么做的
84784991
06/18 08:17
是按投入使用時就該提了嗎?
84784991
06/18 08:41
我們是自己蓋的住院樓,在2023年1月開始投入使用,但是因為工程票一直不到所以遲遲沒有計提折舊,在23年11月份開始計提折舊,上個月把在建工程暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是現(xiàn)在比較迷茫了,不知道該怎么做了
84784991
06/18 08:50
我上個月暫估入賬的做法對嗎?
84784991
06/18 08:52
那固定資產(chǎn)的折舊年限從啥時候開始算?
84784991
06/18 08:59
調(diào)整時該怎么做賬?
84784991
06/18 09:02
現(xiàn)在票不齊全就按現(xiàn)在的金額計提,票全了就按實際金額計提對嗎?折舊年限就從投入使用的次月算?
84784991
06/18 09:06
我一直沒理解的是,后期來的票應(yīng)該算到什么時間進行折舊
84784991
06/18 09:15
我在學(xué)堂問了好多老師,給出的都不一樣,有的說我上個月把在建工程暫估入賬不對,應(yīng)該等票全了一次性轉(zhuǎn),有的說應(yīng)該現(xiàn)在把沒回來的票都暫估了,但是這些暫估不了呀
84784991
06/18 09:22
那我的做法稅務(wù)那邊也沒有問題吧
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