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外購的東西用于贈(zèng)送,不需要視同銷售,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

84785007| 提問時(shí)間:06/15 23:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不可以的,沒有銷項(xiàng),就不抵進(jìn)項(xiàng),全額入 銷售/管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
06/15 23:27
84785007
06/15 23:28
老師老師,你剛才發(fā)我的圖片,最后一行
84785007
06/15 23:28
收入?,增值稅?
84785007
06/15 23:29
贈(zèng)送,不確認(rèn)收入,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785007
06/15 23:29
這個(gè)確不確認(rèn)收入,是視同銷售意思么,還是啥意思?
廖君老師
06/15 23:30
您好,圖是所得稅視同銷售,您問題里特意說了 ”不需要視同銷售“,我根據(jù)您的條件來回復(fù)
84785007
06/15 23:32
最后一行的贈(zèng)送,會(huì)計(jì)確認(rèn)收入,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,要記個(gè)人所得稅。意思是贈(zèng)送給別人的東西,要視同銷售,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,理解錯(cuò)啦?
84785007
06/15 23:34
增值稅那里不應(yīng)該也是?么
廖君老師
06/15 23:34
您好,最后一行是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,所得稅確認(rèn)收入,有稅會(huì)差異,交增值稅,可以抵進(jìn)項(xiàng)
84785007
06/15 23:38
哦哦哦,這個(gè)意思啊
廖君老師
06/15 23:40
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~
84785007
06/15 23:43
會(huì)計(jì)上收入確認(rèn),是不是記賬的時(shí)候,最好入主營業(yè)務(wù)收入科目的
廖君老師
06/15 23:45
您好,是的,會(huì)計(jì)上收入就是主營業(yè)務(wù)收入
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