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當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報表,應(yīng)該看哪個科目的數(shù)額呢?
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速問速答你好!這個沒有固定的科目核算這個
06/14 16:01
84784997
06/14 17:02
那應(yīng)該怎么計算這個呢?
宋生老師
06/14 17:03
你好!就是看申報表了。
進項大于銷項,就是留底的
84784997
06/14 17:04
有沒有計算公式?
宋生老師
06/14 17:05
你好!這個留底稅額=進項稅額+預(yù)交稅額+上期留底-銷項稅額
84784997
06/14 17:17
當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額=銷項稅額-(進項稅額-不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額
84784997
06/14 17:18
老師,麻煩看一下這個公式對不對呀?
宋生老師
06/14 17:18
你好!嗯。這個是一樣的了。
84784997
06/14 17:30
我好像不太理解,明明不一樣呀
宋生老師
06/14 17:53
你好!你是用銷項減進項,如果大于就是要交的,小于就是留底的
用進項減銷項,就反過來,大于就是留底的,小于的就是要交的
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