問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請(qǐng)教老師解答,感謝您

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:22
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按應(yīng)付工資當(dāng)月計(jì)提個(gè)稅,比如5月工資6月發(fā),那么5月就要申報(bào)個(gè)稅。
06/14 11:23
若麗老師
06/14 11:25
而5月的個(gè)稅申報(bào)是6.15前申報(bào)的,6.15前5月的工資就要計(jì)算出來(lái)。
84784971
06/14 11:56
好的,老師,所以個(gè)稅申報(bào)的工資應(yīng)該是對(duì)應(yīng)月份的應(yīng)發(fā)工資,比如5月應(yīng)發(fā)但實(shí)際在6月實(shí)發(fā),個(gè)稅申報(bào)的時(shí)間和收入,就是6.15前申報(bào)5月的應(yīng)發(fā)工資,收入即為5月已發(fā)工資這樣嗎?
若麗老師
06/14 11:58
是的,個(gè)稅社保的時(shí)間也是次月,不是當(dāng)月嘛,所得是哪月的工資就哪月申報(bào)
84784971
06/14 12:00
也就是不管實(shí)際發(fā)放時(shí)間,只管工資歸屬在哪個(gè)月就申報(bào)在哪個(gè)月這樣對(duì)嗎?
若麗老師
06/14 12:01
是的,就是這樣的,工資歸屬在哪個(gè)月就申報(bào)在哪個(gè)月
84784971
06/14 12:05
好的,那如果全年都沒(méi)有申報(bào)工資薪金,是申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬,在年度個(gè)稅綜合收入?yún)R算清繳時(shí),還可以減除60000元那個(gè)費(fèi)用嗎?
若麗老師
06/14 12:13
不可以哦,扣除標(biāo)準(zhǔn)不一樣的 1、每次勞務(wù)報(bào)酬收入不足4000元的,抵扣800元費(fèi)用,再乘20%稅率; 2、每次勞務(wù)報(bào)酬收入超過(guò)4000元的,抵扣收入額的20%,再乘20%稅率; 3、對(duì)勞務(wù)報(bào)酬所得一次收入畸高(應(yīng)納稅所得額超過(guò)20000元)的,要實(shí)行加成征收辦法。
84784971
06/14 12:28
明白,也就是說(shuō)全年綜合收入?yún)R算清繳,工資收入,才按照工資收入對(duì)應(yīng)月份*5000來(lái)扣除費(fèi)用,沒(méi)有工資收入,只是勞務(wù)報(bào)酬就按照勞務(wù)報(bào)酬的扣除標(biāo)準(zhǔn)來(lái)匯算,這樣理解對(duì)嗎?
若麗老師
06/14 12:29
是的,而且稅率是20%,比較高
84784971
06/14 12:41
確實(shí)一下子好高,還以為匯算一起可以扣除60000,就差不多呢。老師,那勞務(wù)報(bào)酬是員工自己申報(bào)個(gè)稅,還是發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬的單位幫忙代扣代繳呢?這個(gè)是不是還需要開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票給發(fā)勞務(wù)報(bào)酬的單位才行呢
若麗老師
06/14 13:57
這個(gè)還是員工自己那邊公司以代扣代繳比較好一點(diǎn),需要開(kāi)發(fā)票,你們公司做費(fèi)用或者成本
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