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應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅這個賬我該咋處理作分錄和申報

84785043| 提問時間:2024 06/14 09:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是一般納稅人嗎 有銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額?
2024 06/14 09:08
84785043
2024 06/14 09:12
小微企業(yè)
84785043
2024 06/14 09:13
物業(yè)公司
bamboo老師
2024 06/14 09:14
物業(yè)公司是繳納了增值稅嗎? 物業(yè)公司也分小規(guī)模納稅人跟一般納稅人的
84785043
2024 06/14 09:24
小規(guī)模納稅人
bamboo老師
2024 06/14 09:25
繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 請問您確認(rèn)收入的時候分錄怎么寫的?是季度銷售額超過30萬了 還是開了專用發(fā)票
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