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老師你好,上月做了入庫,貨款已付,但發(fā)票沒有抵扣,在這個月才抵扣,怎么賬務處理啊

84785033| 提問時間:06/12 16:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,入庫沒抵扣,借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
06/12 16:43
84785033
06/12 16:44
入庫的時候沒有做稅費這塊呢
84785033
06/12 16:45
現(xiàn)在要抵扣這個發(fā)票,怎么處理
東老師
06/12 16:45
那就是這么做,借應交稅費應交增值稅進項稅額 借庫存商品負數(shù)
84785033
06/12 16:45
而且入庫的金額也有點出入
東老師
06/12 16:46
只能是按照上面這么做賬
84785033
06/12 16:47
入庫的時候是不含稅的金額
東老師
06/12 16:48
那就是借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款
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