問題已解決

老師,上個月收到了專用發(fā)票,正常做賬,且已經(jīng)勾選認證,這個月銷售方把發(fā)票紅沖了,如何賬務處理

84785015| 提問時間:06/12 15:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款?負數(shù)
06/12 15:36
84785015
06/12 15:39
老師可以 應交稅費 -增值稅進項稅 負數(shù) 嗎
84785015
06/12 15:39
不用進項稅額轉(zhuǎn)出科目,可以嗎
家權(quán)老師
06/12 15:39
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
06/12 15:42
好的,老師,進項稅額轉(zhuǎn)出為什么是正數(shù),
家權(quán)老師
06/12 15:45
他本身就是在貸方正數(shù)體現(xiàn)
84785015
06/12 15:50
嗷嗷,老師,我也可以借方負數(shù),對嗎
家權(quán)老師
06/12 15:51
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
06/12 15:58
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應付賬款 負數(shù) 老師,這樣寫,最終是如何影響應交稅費這個科目
家權(quán)老師
06/12 16:01
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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