問題已解決

老師,我們是做內(nèi)賬的,單位商貿(mào)公司自己買原材料工廠加工成成品,我們收入是按照訂單來的,因為如果按照出庫的話,我們的小電池出不及,是做好就給企業(yè)配送了。按照訂單來確認收入可以嗎,那么同步我的成本按照哪個呢,按照采購時候進成本嗎,還是事先做一個預(yù)提,我們是內(nèi)賬

84784972| 提問時間:06/12 14:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是按照訂單確認收入,按照采購金額確認成本
06/12 14:33
84784972
06/12 14:35
老師就是有一個小問題是,我們訂單比如金額很大,同步還沒有采購的話,某一期利潤看著就很大,但是其實采購還沒有采購?fù)?,這樣好嗎
小鎖老師
06/12 14:36
是的,但是這種的話,不能跨年的情況就可以
84784972
06/12 14:36
這種情況 內(nèi)賬一般看什么呢
小鎖老師
06/12 14:37
內(nèi)賬主要是看收入確認時間,和成本匹配
84784972
06/12 14:37
老師為什么不能跨年呢
小鎖老師
06/12 14:38
因為跨年出報表不合適
84784972
06/12 14:38
我如果收入按照訂單的金額,成本按照采購的金額的話,是否需要在收入的同時,成本事先給提出來呢,內(nèi)賬
小鎖老師
06/12 14:39
可以計提出來匹配
84784972
06/12 14:39
是因為跨年的話某一年的收入很大,成本很小,另外一年的成本很大收入很小,對嗎,內(nèi)賬看著不合適是嗎老師
小鎖老師
06/12 14:40
是的是這個意思的了
84784972
06/12 14:41
源頭還是因為我的收入是按照訂單確認的,
小鎖老師
06/12 14:46
對,這個是沒錯的,您好
84784972
06/12 14:47
對嗎老師,那我做內(nèi)賬的話提前給計提出來,把成本匹配出來,貸方掛在應(yīng)付,應(yīng)付是掛個籠統(tǒng)的科目,等實際支付的時候沖這個籠統(tǒng)的科目,還是我匹配的時候就掛某一家,我們這個總的成本金額是確定的,但是材料具體從哪家采購和金額有時候不大確定,老師做內(nèi)賬的話哪一種比較好呢
84784972
06/12 14:49
我沖籠統(tǒng)的科目的話,是直接成本和應(yīng)付負數(shù),還是借方是應(yīng)付籠統(tǒng)的負數(shù)。
小鎖老師
06/12 14:53
做內(nèi)賬的話提前給計提出來,把成本匹配出來,貸方掛在應(yīng)? 這個的話方式是最好的
84784972
06/12 15:24
老師內(nèi)賬有暫估這碼子事嗎,我感覺我整的好麻煩
小鎖老師
06/12 15:30
是有的,內(nèi)賬的話也是有暫估的
84784972
06/12 15:58
好的,老師我暫估的話分錄怎么做呢
小鎖老師
06/12 16:00
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款——暫估款
84784972
06/12 16:16
我應(yīng)付賬款-暫估款下面建一個4.20訂單成本,這樣好嗎老師。等實際采購的時候是做主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款的負數(shù),還是直接借方應(yīng)付賬款-暫估款,貸方,無錫晨濤這樣,哪種比較好呢
小鎖老師
06/12 16:22
我說的那個就可以的。
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