問題已解決

老師,有一張21年的發(fā)票要做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么操作,企業(yè)會計準(zhǔn)則

84784957| 提問時間:06/12 14:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
06/12 14:01
84784957
06/12 14:05
那我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是要到大廳改當(dāng)年的申報表,還是在6月份申報的時候直接做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?所得稅應(yīng)該要怎么處理呢?
小菲老師
06/12 14:06
同學(xué),你好 在6月份申報的時候直接做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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