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老師好,制造業(yè),跨期進項稅轉(zhuǎn)出 怎么做賬務(wù)處理呢?(23年費用發(fā)票不能抵扣進項稅,給抵了,24年轉(zhuǎn)出)
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速問速答1.確認(rèn)進項稅轉(zhuǎn)出的金額:根據(jù)相關(guān)法規(guī)和規(guī)定,確定需要轉(zhuǎn)出的進項稅金額。這可能涉及到對費用發(fā)票的審查和核對,以確保其不符合抵扣條件。
2.進行賬務(wù)調(diào)整:根據(jù)確認(rèn)的進項稅轉(zhuǎn)出金額,進行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。通常的做法是借記相關(guān)費用或成本科目,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目。
3.記錄進項稅轉(zhuǎn)出的憑證:根據(jù)賬務(wù)調(diào)整,制作相應(yīng)的記賬憑證,并在憑證上注明進項稅轉(zhuǎn)出的原因和金額。
4.調(diào)整稅務(wù)申報:在進行月度或季度稅務(wù)申報時,將進項稅轉(zhuǎn)出的金額反映在申報表中,確保稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性。
2024 06/12 10:14
84784980
2024 06/12 10:17
做24年賬里 怎么做分錄呢?
樸老師
2024 06/12 10:21
同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則呢
84784980
2024 06/12 10:27
企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2024 06/12 10:29
借以前年度損益調(diào)整
貸進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
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