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請問印花稅買賣合同的申報是填寫開發(fā)票金額還是合同金額呢?

84784984| 提問時間:06/11 16:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,印花稅買賣合同,計稅依據(jù)是按買賣合同的金額填寫。
06/11 16:30
84784984
06/11 16:32
假如我這個月要申報,填寫計稅依據(jù)時是采購合同金額加上銷售合同金額的合計數(shù)嗎?
鄒老師
06/11 16:32
你好,是的,是這樣的
84784984
06/11 16:32
假如銷售合同簽的是100萬,可是這個月開發(fā)票只開了50萬,我這個月申報印花稅也是按照100萬申報嗎?
鄒老師
06/11 16:33
你好,是的,是這樣的 之后把剩下50萬開具了,剩下的50萬部分就不需要再次申報印花稅?
84784984
06/11 16:35
我們是國際貿(mào)易公司,前幾個月簽的買賣合同我都沒有申報過印花稅,這個月我需要補前期申報還是可以在這個月一起申報?
鄒老師
06/11 16:35
你好,需要做之前月份印花稅的補申報??
84784984
06/11 16:36
請問是不是相當于銷售發(fā)票金額和成本發(fā)票金額呢?
84784984
06/11 16:37
印花稅是當月申報上月的合同對嗎?
鄒老師
06/11 16:38
你好,應當按合同金額,而不是完全按發(fā)票金額(因為有的發(fā)票也不需要繳納印花稅 )
84784984
06/11 16:38
那我現(xiàn)在是不是先需要做稅種認定?因為我找不到印花稅的申報界面
鄒老師
06/11 16:39
你好,是的,是需要先去做? 印花稅的稅種認定? 工作才是的?
84784984
06/11 16:43
非常感謝老師
鄒老師
06/11 16:44
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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