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老師簽訂三方協(xié)議之后往來應(yīng)該怎么平衡,賬務(wù)處理該怎么做,分錄該怎么寫?

84784962| 提問時(shí)間:06/11 15:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,簽訂三方協(xié)議不用做賬呀,
06/11 15:32
84784962
06/11 15:35
那開票時(shí)掛的應(yīng)收賬款怎么轉(zhuǎn)銷
劉艷紅老師
06/11 15:36
收到了 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84784962
06/11 15:41
我是一家建筑勞務(wù)公司C公司,,總包方是A,分包方是B,再包方是C(本公司—建筑勞務(wù)公司),B向A開具100萬元的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有付款,C向B開具100萬元的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票也沒有付款,然后A向C付了100萬元的農(nóng)民工工資,抵消C向B開具的100萬元發(fā)票的未付款,同時(shí)也抵消B向A開票發(fā)票的未付款,實(shí)際上A、B、C之間都沒有應(yīng)收和應(yīng)付了,C也不用還A的錢,這個(gè)工資時(shí)直接轉(zhuǎn)給農(nóng)民工個(gè)人卡上,個(gè)稅我公司也是不用申報(bào),當(dāng)時(shí)開票時(shí)做賬:借,應(yīng)收(B),貸,收入,現(xiàn)在如果簽了三方協(xié)議我分錄也不能作廢借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款(B)
劉艷紅老師
06/11 15:48
銀行存款這個(gè),你不是沒有做嗎
84784962
06/11 15:53
沒有啊,但并沒有涉及到銀行存款
劉艷紅老師
06/11 15:55
直接用應(yīng)付沖應(yīng)收就可以了
84784962
06/11 15:56
關(guān)鍵頁沒有應(yīng)付呀
劉艷紅老師
06/11 15:58
B向A開具100萬元的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有付款,這個(gè)就要掛應(yīng)付了
84784962
06/11 16:03
但是那個(gè)是B與A的賬務(wù)處理呀,我的會(huì)計(jì)主體是C,我只平衡的是C的往來呀老師
劉艷紅老師
06/11 16:08
A向C付了100萬元的農(nóng)民工工資這筆,C要做賬呀
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