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老師好,去年有幾張專票,做賬的時候沒有做進(jìn)項稅額,沒有抵扣,今年想抵扣,該怎么處理?

84785039| 提問時間:06/11 13:16
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學(xué),正常抵扣就可以。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款等
06/11 13:18
84785039
06/11 13:19
去年已經(jīng)做賬了
84785039
06/11 13:19
只是做錯了,沒有做進(jìn)項稅額,也沒有抵扣
小敏敏老師
06/11 13:36
那今年單獨把進(jìn)項稅額做就去就可以,做錯的更正一下。
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