問題已解決
老師好,去年有幾張專票,做賬的時候沒有做進(jìn)項稅額,沒有抵扣,今年想抵扣,該怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學(xué),正常抵扣就可以。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款等
06/11 13:18
84785039
06/11 13:19
去年已經(jīng)做賬了
84785039
06/11 13:19
只是做錯了,沒有做進(jìn)項稅額,也沒有抵扣
小敏敏老師
06/11 13:36
那今年單獨把進(jìn)項稅額做就去就可以,做錯的更正一下。
閱讀 9990