我們與供貨商廠家有個(gè)項(xiàng)目要合作,具體流程如下(雙方合同也是有寫(xiě)明的): 1、客戶向廠家訂貨18萬(wàn)(外貿(mào)訂單)。 2、我公司先向廠家轉(zhuǎn)賬13萬(wàn),這個(gè)是生產(chǎn)商品的原材料款。 3、廠家生產(chǎn)完商品后,以廠家名義向客戶銷售,也是以廠家名義報(bào)關(guān)出貨的。 4、客戶將銷售款直接轉(zhuǎn)到廠家賬戶。 5、廠家與我們公司的結(jié)算方式如下: 1)廠家收益是:銷售款18*10%=1.8萬(wàn) 2)我們公司收益是:銷售款18-原料款13-報(bào)關(guān)費(fèi)0.8-給廠家的1.8=2.4萬(wàn) 3)我們公司要向廠家收回原料款13萬(wàn) 4)即,廠家要向我們公司支付2.4+原料回款13=15.4萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)(以下請(qǐng)逐一回復(fù)):請(qǐng)寫(xiě)分錄并解釋要交哪些稅
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速問(wèn)速答借:預(yù)付賬款/原材料 130,000??
貸:銀行存款 130,000
借:應(yīng)收賬款 154,000 ?
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 24,000 ?
? ?其他應(yīng)收款(原料回款) 130,000
借:銀行存款 154,000 ?
貸:應(yīng)收賬款 154,000
涉及的稅種
1.增值稅:如果公司是一般納稅人,并且銷售商品屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,那么公司需要就自己的收入部分(2.4萬(wàn))繳納增值稅。如果公司是小規(guī)模納稅人,則按照小規(guī)模納稅人的稅率計(jì)算增值稅。
2.企業(yè)所得稅:公司就自己的利潤(rùn)(2.4萬(wàn))需要繳納企業(yè)所得稅,具體稅率根據(jù)公司的企業(yè)所得稅稅率來(lái)確定。
3.印花稅:根據(jù)合同金額或收入金額,可能需要繳納印花稅,但印花稅的具體計(jì)算方式和稅率可能因地區(qū)和行業(yè)而異。
4.關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅:雖然商品是以廠家名義報(bào)關(guān)出貨,但如果原材料是進(jìn)口的,那么進(jìn)口時(shí)需要繳納關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅(如果適用)。這部分通常由廠家負(fù)責(zé),但具體要看雙方的合同約定。
5.其他稅種:根據(jù)具體情況,可能還涉及其他稅種,如消費(fèi)稅、資源稅等,但根據(jù)您提供的合作流程,這些稅種可能并不適用。
2024 06/11 09:54
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查看更多- 你好,老師,我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個(gè)廠家,每個(gè)廠家生產(chǎn)的品類都不一樣,但是目前只有3個(gè)廠家可以開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個(gè)廠家的單品,我想問(wèn)下我們給下面客戶開(kāi)票要怎么操作呢?可以只開(kāi)有進(jìn)項(xiàng)票這3個(gè)廠家的品類單品嗎?這3個(gè)廠家的庫(kù)存可以把數(shù)量加大開(kāi)嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實(shí)能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了,老師有沒(méi)有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤(pán)子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進(jìn)項(xiàng)票,我也只能開(kāi)這3個(gè)廠家的,盤(pán)子,杯子客戶也上過(guò)就開(kāi)不了票,大概就是這個(gè)意思,不知道我表達(dá)清楚沒(méi)有?公司是一般納稅人 361
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- 老師您好 我們是賣酒的公司 從廠家進(jìn)貨的產(chǎn)品是一個(gè)名字 我們開(kāi)給客戶和廠家的發(fā)票品名不一樣 可以嗎 346
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