問題已解決

我們與供貨商廠家有個項目要合作,具體流程如下(雙方合同也是有寫明的): 1、客戶向廠家訂貨18萬(外貿(mào)訂單)。 2、我公司先向廠家轉(zhuǎn)賬13萬,這個是生產(chǎn)商品的原材料款。 3、廠家生產(chǎn)完商品后,以廠家名義向客戶銷售,也是以廠家名義報關(guān)出貨的。 4、客戶將銷售款直接轉(zhuǎn)到廠家賬戶。 5、廠家與我們公司的結(jié)算方式如下: 1)廠家收益是:銷售款18*10%=1.8萬 2)我們公司收益是:銷售款18-原料款13-報關(guān)費0.8-給廠家的1.8=2.4萬 3)我們公司要向廠家收回原料款13萬 4)即,廠家要向我們公司支付2.4+原料回款13=15.4萬 請問(以下請逐一回復(fù)):請寫分錄并解釋要交哪些稅

84785003| 提問時間:06/09 09:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:預(yù)付賬款/原材料 130,000?? 貸:銀行存款 130,000 借:應(yīng)收賬款 154,000 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 24,000 ? ? ?其他應(yīng)收款(原料回款) 130,000 借:銀行存款 154,000 ? 貸:應(yīng)收賬款 154,000 涉及的稅種 1.增值稅:如果公司是一般納稅人,并且銷售商品屬于增值稅應(yīng)稅項目,那么公司需要就自己的收入部分(2.4萬)繳納增值稅。如果公司是小規(guī)模納稅人,則按照小規(guī)模納稅人的稅率計算增值稅。 2.企業(yè)所得稅:公司就自己的利潤(2.4萬)需要繳納企業(yè)所得稅,具體稅率根據(jù)公司的企業(yè)所得稅稅率來確定。 3.印花稅:根據(jù)合同金額或收入金額,可能需要繳納印花稅,但印花稅的具體計算方式和稅率可能因地區(qū)和行業(yè)而異。 4.關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅:雖然商品是以廠家名義報關(guān)出貨,但如果原材料是進口的,那么進口時需要繳納關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅(如果適用)。這部分通常由廠家負責,但具體要看雙方的合同約定。 5.其他稅種:根據(jù)具體情況,可能還涉及其他稅種,如消費稅、資源稅等,但根據(jù)您提供的合作流程,這些稅種可能并不適用。
06/11 09:54
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