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公司有一張增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)局告知有問題,應(yīng)該怎么處理

84784987| 提問時間:06/07 16:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么申報的時候做進項轉(zhuǎn)出,
06/07 16:19
84784987
06/07 16:21
老師,發(fā)票金額從成本里轉(zhuǎn)出來是嗎
家權(quán)老師
06/07 16:22
如果上年取得的,成本做納稅調(diào)增
84784987
06/07 16:24
您的意思是我直接做憑證給沖紅,還是所得稅的納稅調(diào)增
家權(quán)老師
06/07 16:28
以后還能補開那個發(fā)票不呢?
84784987
06/07 16:28
老師不能
家權(quán)老師
06/07 16:32
那么進項稅轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,上年的匯算那個對應(yīng)成本做納稅調(diào)增
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