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請問老師,我們之前有個汽車也是抵款過來的,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)給勞務(wù)隊抵工程款3萬,怎么做分錄呢?

84785035| 提問時間:06/07 08:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你當時是計入費用了,還是計入固定資產(chǎn)
06/07 08:43
84785035
06/07 08:44
固定資產(chǎn)里沒有,應(yīng)該是費用了
宋生老師
06/07 08:45
你好!如果計入費用了就直接計入營業(yè)外收入。 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
84785035
06/07 08:48
聽之前公司的人說,當時別人抵給我們是10萬,現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)給別人是3萬,
宋生老師
06/07 08:51
您好!所以要看你當時是怎么做的憑證的。
84785035
06/07 09:10
不知道怎么查,沒有大概的方向
84785035
06/07 09:10
應(yīng)該查哪一部分呢?
宋生老師
06/07 09:19
你好!比如你直接看固定資產(chǎn)有沒有入賬
84785035
06/07 09:25
固定資產(chǎn)肯定沒入,這個不應(yīng)該是我們的收入嗎?您說的費用,我不太明白
84785035
06/07 09:29
還是我不用管之前的賬,就直接做,借工程施工--**貸營業(yè)外收入
宋生老師
06/07 09:36
你好!好的是這樣,如果你是計入固定資產(chǎn)的就要先做固定資產(chǎn)清理。 如果你直接做的費用呢 就直接充應(yīng)付應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入就可以了。
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