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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào),發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒及時(shí)填寫離職,導(dǎo)致多報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個(gè)稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
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速問速答多發(fā)的這部分要調(diào)增,不能扣
06/06 15:24
84785029
06/06 15:27
老師現(xiàn)在我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表表里調(diào)增嗎?還是在職工薪酬支出表里調(diào)
venus老師
06/06 15:28
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表表里調(diào)增
84785029
06/06 15:29
調(diào)到那一欄里老師
84785029
06/06 15:36
老師是不是把多計(jì)提的工資在職工薪酬表里的實(shí)際發(fā)生額這欄里減去多計(jì)提的工資,然后稅收金額這欄是實(shí)際發(fā)生額,納稅調(diào)整金額就是多計(jì)提的數(shù)字。然后自動(dòng)帶到納稅調(diào)整明細(xì)表中的14欄職工薪酬這欄里。
venus老師
06/06 16:00
對(duì)的,同學(xué),理解是正確的
84785029
06/06 16:06
謝謝老師!
venus老師
06/06 16:07
不用客氣,祝你生活愉快
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