問題已解決

老師,我五月份開的發(fā)票 當(dāng)月沒收到貨款,做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。當(dāng)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,等收到貨款再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

84785019| 提問時(shí)間:06/06 14:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以先暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本
06/06 14:08
84785019
06/06 14:11
老師,是賣出商品
樸老師
06/06 14:14
同學(xué)你好 收入和成本對應(yīng)的 做了收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785019
06/06 14:25
老師,那我發(fā)票開完了,可以先不確定收入嗎?就是先不做賬,等收到貨款再一起做賬,可以嗎?
樸老師
06/06 14:28
不可以的 收入要做的
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