問題已解決

老師好,要過節(jié)了給客戶送的禮品怎么入賬?開具了發(fā)票?

84784984| 提問時間:06/06 13:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是你們購買禮品給你們開票了嗎
06/06 13:46
84784984
06/06 13:57
開了煙和預售卡
小鎖老師
06/06 13:57
這個的話,借 銷售費用——業(yè)務招待費? 貸 銀行存款
84784984
06/06 13:57
不能稅前扣除
小鎖老師
06/06 13:59
嗯對,是這意思的了
84784984
06/06 14:00
納稅籌劃怎樣可以稅前扣除?
小鎖老師
06/06 14:05
這種的話,是不能超過收入的千分之五的
84784984
06/06 14:07
請您籌劃一下怎樣稅前扣除吧
小鎖老師
06/06 14:14
現(xiàn)在的問題是開票了,既然開票,那就只能是業(yè)務招待費,不可能是其他的,而業(yè)務招待費又有扣除比例要求,所以這個費用,籌劃的話,也不可能全部扣除
84784984
06/06 14:15
如果沒開票怎樣籌劃
小鎖老師
06/06 14:16
沒開票,只能找替票,先入賬一部分,否則全額不能扣除
84784984
06/06 20:11
替票就是違規(guī)操作了[尷尬]如果交了個稅是不是就可以扣除?
小鎖老師
06/06 20:11
繳納個稅,這個稅率很高的,這個你們愿意嗎
84784984
06/06 20:20
好多稅籌都說代扣代繳了個稅就可以了
小鎖老師
06/06 20:20
對,但是個稅的話,這個稅率較高的
84784984
06/06 20:21
所得稅和個稅哪個劃算呢[疑問]
小鎖老師
06/06 20:23
肯定是所得稅更劃算的這個
84784984
06/06 20:24
所得稅 5 個點,個稅 20%,那還籌劃啥?
小鎖老師
06/06 20:28
對啊,所以不用繳納個稅,直接納稅調增,不是我剛才說的嘛,壓根就別想個稅的事
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