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我們收到工程款是一套房子 抵工程款的 這個房子轉給了法人 法人又把他賣給了個人 抵的工程款是100萬 賣出去是90萬 中間有10萬的差額 如何賬務處理?我們是一般納稅人

84784957| 提問時間:06/06 10:27
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你們工抵房賬務處理了嗎?還是說只是簽訂了協議,直接開發(fā)商做的更名,沒有實際產權的變更?
06/06 10:31
84784957
06/06 10:34
沒有實際產權的。工抵房沒做處理 現在賣掉了 一起處理。沒有真正過戶給法人 實際過戶給賣的那個人的。
嬋老師
06/06 10:37
那就好,那你們將10萬做為壞賬處理 因為工抵房只是中間過程,實質還是你們100萬的應收款項,只收到了90萬,所以這10萬做為壞賬沖銷
84784957
06/06 10:40
收到工抵房時做:借:其他應收款-法人 100 貸:應收賬款 100 賣掉時做:借:銀行存款 90 貸:營業(yè)外支出 10 其他應收款100 這樣做可以嗎? 壞賬是不是做到營業(yè)外支出里面去?
嬋老師
06/06 10:53
最好不要這樣處理,這樣顯得好像你們法人賺便宜了一樣,容易讓審計誤解 你就直接在收到90萬的時候,借:銀行存款 90? 管理費用-壞賬損失 10 貸:應收賬款 100
84784957
06/06 11:01
這樣匯算時不用調增了吧
嬋老師
06/06 11:04
不用,因為你這是事實已經發(fā)生了的壞賬,不需要所得稅稅前調整
84784957
06/06 11:06
好的,謝謝
嬋老師
06/06 11:06
不客氣,祝你平安喜樂!心想事成!
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