問(wèn)題已解決

我們從對(duì)方購(gòu)買貨物,后來(lái)給別人開(kāi)紅字信息表了,我們這邊怎么做賬啊

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你直接沖減成本就可以了,把前面的分錄做負(fù)數(shù)
06/06 10:01
84785024
06/06 10:02
之前做的是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款
84785024
06/06 10:02
還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存
84785024
06/06 10:03
我怎么做現(xiàn)在,借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎
劉艷紅老師
06/06 10:04
可以的,這樣做也沒(méi)有問(wèn)題的
84785024
06/06 10:05
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
06/06 10:12
不客氣,很高興幫你
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