問(wèn)題已解決

4月按5月開的收入發(fā)票申報(bào)了,可以這樣操作嗎?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:06/05 20:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!不行,這樣你5月沒辦法申報(bào)了。而且4月本身就申報(bào)錯(cuò)了
06/05 20:26
84785021
06/05 20:29
對(duì)的,之前出納4月這樣申報(bào)了,可是電子稅務(wù)局也沒檢測(cè)到異常還是申報(bào)成功了?那我5月份只能按五月開的這張普通發(fā)票收入報(bào)了是嗎?
宋生老師
06/05 20:30
你好!是的,你要更正4月,然后5月正常申報(bào)
84785021
06/05 20:31
怎么更正?都申報(bào)成功了,上個(gè)月的時(shí)候了
宋生老師
06/05 20:31
你好!可以查詢,然后更正申報(bào)
84785021
06/05 20:34
只能查詢,預(yù)覽下載啊
宋生老師
06/05 20:36
你好!以增值稅更正申報(bào)為例,選擇【申報(bào)表種類】為《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》,輸入申報(bào)日期,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕可對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。
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