問(wèn)題已解決

老師,繳納的企業(yè)所得稅我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,直接按利潤(rùn)總額算的企業(yè)所得稅繳納的,相當(dāng)于多交了一點(diǎn),還需要修改嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要修改的,計(jì)提所得稅費(fèi)用還是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算,交稅還是得按計(jì)提的所得稅交
06/05 17:51
84784972
06/05 17:57
我在2024年補(bǔ)計(jì)提就行是吧老師
家權(quán)老師
06/05 18:02
可以的, 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84784972
06/05 18:06
還有老師,我的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)沒(méi)有減掉以前虧損,和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)不一致,正常嗎
84784972
06/05 18:07
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)是減掉以前虧的數(shù)
家權(quán)老師
06/05 18:10
正常的,利潤(rùn)表是體現(xiàn)本年的利潤(rùn)跟往年的利潤(rùn)無(wú)關(guān)
84784972
06/05 18:11
謝謝老師,新手好多不懂得,感謝老師耐心解答
家權(quán)老師
06/05 18:12
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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