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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上暫估1314.16,這月發(fā)票實(shí)際1314.03,沖暫估后,有個(gè)0.13的差,這怎么做分錄
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速問(wèn)速答您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)平就可以了
06/05 16:18
84784977
06/05 16:23
借 原材料 1314.16紅字 貸 應(yīng)付賬款 暫估1314.16紅字
借 原材料 1314.03 貸 應(yīng)付賬款 1314.03
84784977
06/05 16:23
0.13怎么做分錄
劉艷紅老師
06/05 16:26
借:營(yíng)業(yè)外支出0.13
貸:應(yīng)付賬款0.13
84784977
06/06 09:43
老師,應(yīng)付賬款暫估沒(méi)有0.13的差
原材料有借方0.13
84784977
06/06 09:45
原材料貸方有0.13
劉艷紅老師
06/06 09:45
借:原材料0.13
貸:營(yíng)業(yè)外收入0.13
84784977
06/06 09:45
借 原材料0.13貸 營(yíng)業(yè)外收入? ?可以嗎
劉艷紅老師
06/06 09:46
是的,就是這樣做的,調(diào)平就可以了
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