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請問老師,但是后面考慮變更股東,要分紅的話,像這種無票支出不合理的費(fèi)用,是不是要多交分紅個稅

84785035| 提問時間:06/05 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個確實是會要多交稅
06/05 11:34
84785035
06/05 11:34
為啥呢?請老師舉例說明一下。
宋生老師
06/05 11:37
你好因為你這個沒有發(fā)票的話不能稅前扣除,在稅法上會增加利潤。
84785035
06/05 11:38
只是稅法的調(diào)增跟股東分配有啥關(guān)系呢
84785035
06/05 11:41
請問老師,是因為股東分紅是稅后凈利潤嗎?
宋生老師
06/05 11:41
你好,因為稅法上面調(diào)了,那么你能夠分配的利潤金額也會變動的。
84785035
06/05 11:44
老師,圖片調(diào)增了,稅多了,少分配了呀?個稅怎么會多呢?
宋生老師
06/05 11:48
您好,比如有300塊,不能扣除。那么增加300元利潤,這300塊的利潤分成兩部分,一部分就是當(dāng)時交了所得稅,另外剩下的一部分就要調(diào)入到利潤分配未分配利潤里面。然后再分配這個利潤的時候,交個稅
84785035
06/05 11:50
還是沒有太明白,請您寫給完整的思路,和分錄。謝謝
宋生老師
06/05 11:54
你好,上面已經(jīng)給了整個過程了 你多看幾次 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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