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老師,請問商品退一部分回來了,是開紅字紅沖嗎

84785028| 提問時間:06/05 09:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的,就是這樣子操作。
06/05 09:59
84785028
06/05 10:03
老師,我們單位是建筑施工企業(yè),工程項目是從去年9月份開始的,陸陸續(xù)續(xù)購進過路涵管,是按批結(jié)算材料款的?,F(xiàn)在工程結(jié)束了,多出的材料也開了退貨單,但供應(yīng)商那邊不是開的紅沖發(fā)票,而是直接在已在結(jié)算的其他型號里增減這樣的折算方式,但我和送貨的貨單和明清單就不符合了,這樣做可以嗎
宋生老師
06/05 10:13
你好!嚴(yán)格來說確實不行,但是實操中不少這樣的
84785028
06/05 10:29
老師,那我這個實際發(fā)生的送貨單和材料明細(xì)表是不是也要改呀
宋生老師
06/05 10:34
你好有退貨單其實就可以了。
84785028
06/05 10:38
老師,問題是退貨單上退的型號是去年已經(jīng)算過的,今年送的貨里面沒有這個型號,發(fā)票是折算在今年送的其他型號的商品里了
宋生老師
06/05 10:44
您好,這個一開始沒有做到規(guī)范,后面想規(guī)范是比較難的 既然已經(jīng)沒有按規(guī)范的做了。 你就按現(xiàn)在手頭的做法來。也折算到其他里面去
84785028
06/05 10:46
老師,一開始應(yīng)該怎么規(guī)范???我下次好提前做準(zhǔn)備
宋生老師
06/05 10:49
你好,這種最規(guī)范的做法是對方開紅字發(fā)票,然后開退貨單。
84785028
06/05 11:14
老師,對方也開了退貨單,但是發(fā)票開過來的卻是在其他不同型號數(shù)量上改動的,總金額是對上的
宋生老師
06/05 11:22
你好,我明白你說的,正規(guī)的是要開紅字發(fā)票沖減,這個才是重要的
84785028
06/05 14:17
老師,我們是施工方,不是供貨方,主要是供貨方那邊不想改,那是不是只好要供貨方把送貨單和明細(xì)表都要按照發(fā)票的數(shù)量改過來才行
宋生老師
06/05 14:18
你好!是的。就只能這樣操作了
84785028
06/05 14:31
老師,像這種開票問題是不是對于我們施工方?jīng)]什么影響,主要是送貨方的庫存賬應(yīng)該有問題才對對嗎
宋生老師
06/05 14:32
你好!嗯。你這樣理解沒問題。不過只要是發(fā)票的一方,多少會有影響
84785028
06/05 14:55
老師,我們收票方是直接用在項目上了,發(fā)票是交給被**公司的,也就是說不留庫存的
宋生老師
06/05 15:03
你好!那你們沒關(guān)系了
84785028
06/05 15:20
老師,我也知道這不正規(guī),正規(guī)的應(yīng)該是把這張發(fā)票退回去,該開紅字的開紅字該開藍(lán)字的開藍(lán)字的,對吧
宋生老師
06/05 15:21
你好,是的,就是你說的這樣才是正規(guī)的插座。
84785028
06/05 15:25
老師,主要是我們只是項目上的會計,要聽被**公司的,我們?nèi)绻刺?guī)的做法來做的法,供應(yīng)商那邊說我們太較真,然后我就問被**公司會計,她那邊給出的答案是只要銷貨清單、明細(xì)單和發(fā)票明細(xì)能對應(yīng)起來就行。
宋生老師
06/05 15:26
你好,嗯,可以,你在中間不用那么較真
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