當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這個(gè)發(fā)票沒有稅號(hào)可以稅前扣除嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以的,這個(gè)抵扣不了。
06/04 17:30
郭老師
06/04 17:30
不可以的,這個(gè)抵扣不了。
84785000
06/04 17:31
老師,這個(gè)沒有稅號(hào)不行是波?出納報(bào)銷也沒注意,等于是要多交19.12的稅咯?
郭老師
06/04 17:31
對(duì)的對(duì)的,退回去重新開。
84785000
06/04 17:32
老師,即使退回去重開,那也是6月的發(fā)票了也,我現(xiàn)在是做5月份的賬的,那怎么用?。窟€好只是20元,等于企業(yè)要多虧20元了?
郭老師
06/04 17:33
你好,你可以先暫估不是嗎?反正你也不是抵扣增值稅。你這個(gè)又抵扣不了增值稅,哪里虧虧了哪里呀。
郭老師
06/04 17:33
那虧損是怎么算出來的?
84785000
06/05 09:37
哦,不是老師,這個(gè)不是費(fèi)用嗎?不能抵扣費(fèi)用了額,不是得多交稅了?不過可能如果按照5%算的話也沒多少錢
郭老師
06/05 09:39
可是你這個(gè)發(fā)票不合格,為什么要稅前扣除?憑什么?扣除依據(jù)什么?
84785000
06/05 09:42
老師,那我就匯算調(diào)增把
郭老師
06/05 09:43
可以的,可以這么做的。
閱讀 10634