問題已解決
老師 前幾個月 會計直接用銀存支付進口關(guān)稅和增值稅(未區(qū)分)借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅進項 貸 銀存 ,后續(xù)需要拆分 要怎么拆分呢 進口時入的是原材料
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸,原材料,你加稅,合計都做了原材料是吧?
2024 06/04 10:53
84785005
2024 06/04 10:57
進口時 借原材料 貸應(yīng)付賬款
84785005
2024 06/04 10:57
后續(xù)繳納關(guān)稅和增值稅 就是上邊的那個分錄
郭老師
2024 06/04 11:00
這個原材料是含稅的還是不含稅?
郭老師
2024 06/04 11:00
你上面做的這一個是包含了增值稅還是不含的?
84785005
2024 06/04 11:00
進口上邊顯示是免稅的
郭老師
2024 06/04 11:00
你好,你回復(fù)一下可以嗎?這個原材料包含了哪些?
84785005
2024 06/04 11:01
就是生產(chǎn)用的原材料吧
郭老師
2024 06/04 11:04
對的是的,是這個意思的。q
84785005
2024 06/04 11:05
我的疑問是 關(guān)稅和增值稅已經(jīng)支付了 現(xiàn)在要拆分幾個月前的 包括跨年的
84785005
2024 06/04 11:05
不應(yīng)該是借原材料 貸應(yīng)交稅費 進項嗎
郭老師
2024 06/04 11:06
你好,你這個進項是不準備抵扣嗎?你為什么要放到貸方?你這個是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人對應(yīng)的進項不允許抵扣?l
84785005
2024 06/04 11:10
前期入賬 借應(yīng)交稅費 待抵扣 貸銀存
84785005
2024 06/04 11:10
越說越糊涂
84785005
2024 06/04 11:11
如果這個付款金額包含關(guān)稅 和增值稅 要怎么區(qū)分
84785005
2024 06/04 11:12
如果就是只有增值稅 還要不要拆分 重新做分錄 分錄要怎么寫
84785005
2024 06/04 11:13
我已經(jīng)快糊涂了 老師 我需要你的幫助 救救孩子吧
84785005
2024 06/04 11:16
入賬都是借原材料 貸應(yīng)付 普票
郭老師
2024 06/04 11:26
正確的是借原材料
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增稅進項
貸應(yīng)付賬款
郭老師
2024 06/04 11:26
原材料是原材料的成本價格加上關(guān)稅的,我想知道你借原材料貸應(yīng)付賬款寫的是含著增值稅沒有?
84785005
2024 06/04 11:29
普票入賬
84785005
2024 06/04 11:29
之前的會計就是這樣寫的
84785005
2024 06/04 11:30
正常的不管小規(guī)模一般納稅 都是 借原材/庫存 進項(一般納稅的就是待抵扣 貸應(yīng)付
84785005
2024 06/04 11:31
前會計 直接就是 借原材 貸應(yīng)付 比如 付款100 借貸都是100
郭老師
2024 06/04 11:31
不是
只有一般納稅人是借原材料應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
小規(guī)模的借原材料貸應(yīng)付賬款就可以。
郭老師
2024 06/04 11:31
沒有勾選的是應(yīng)交稅費待認證做這個。
84785005
2024 06/04 11:32
那就是她寫的這樣 借原材料貸應(yīng)付賬款
84785005
2024 06/04 11:32
區(qū)分入賬要怎么入呢 老師
郭老師
2024 06/04 11:33
如果你單位是一般納稅人,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸原材料。
閱讀 12714