問題已解決

老師,我們有的月份會開6%稅率的增值稅發(fā)票,但是增值稅主表上給填到了第三行應稅勞務銷售額。今年的已經都更正了。前幾年的還需要更正嗎?

84785017| 提問時間:06/03 10:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你這個建議你還是咨詢下你們的稅務專管員,看是否有必要對前期的申報進行更正。你們只是 填錯了位置,正常稅費是沒有漏繳納的對吧
06/03 10:59
84785017
06/03 11:01
稅都沒少交,就是填的地方不對了
嬋老師
06/03 11:02
對啊,所以你們可以咨詢下你們的稅務專管員,看是否有必要對前期的申報進行更正
84785017
06/03 11:04
要是不去更正,有啥影響么,老師
84785017
06/03 11:08
因為從一開始就是把6%稅率的填到了應稅勞務那里,也沒有人找我,只是從今年開始簡易申報了,這個月我發(fā)現主標上的總數不對了,我咨詢12366,才知道不應該填那里。所以今年的我都更正了。之前的要是不更正,有啥影響呢?老師
嬋老師
06/03 11:09
就是后續(xù)如果稅務稽查的話,你們可能需要解釋,至于是否會處罰,就要看稅務稽查人員是否較真了
84785017
06/03 11:12
處罰的話,會罰多少呢,這種情況,老師
嬋老師
06/03 11:41
這個要看稅務局來定的,因為你們其實并沒有偷稅漏稅,只是填報錯誤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~