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老師,我們租的是別人的廠房,原租金比如是6萬,我們裝了空調(diào),發(fā)票是開給我們的,我們裝空調(diào)的錢用來抵房租,這種具體,票,款應(yīng)該操作呢

84784977| 提問時間:06/01 16:25
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同不你好,這種票直接記入固定資產(chǎn),后續(xù)與房東結(jié)算時抵了就行了。
06/01 16:26
84784977
06/01 16:34
我們需要開票給房東嗎?
84784977
06/01 16:34
如果抵了的話,就不是我們的固定資產(chǎn)了
王雁鳴老師
06/01 16:35
同學(xué)你好,實際操作中,不需要開票給房東的。
84784977
06/01 16:43
是不是:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,然后再借應(yīng)付賬款--房租,貸固定資產(chǎn)?
王雁鳴老師
06/01 16:45
同學(xué)你好,可以按你說的處理,但是,實際操作中,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,這樣就行了,其他的分錄就不做了。
84784977
06/02 14:33
我們買了的空調(diào)開的專票,我們就做借:固定資產(chǎn),進(jìn)項稅額,貸:銀行存款,但是房租就不做賬了嗎
王雁鳴老師
06/02 14:34
同學(xué)你好,是的,簡化操作就這樣即可。
84784977
06/02 14:51
感覺哪里不對,固定資產(chǎn)要折舊,空調(diào)要折3年,我們的廠房只是過渡的,租不到三年
王雁鳴老師
06/02 15:05
同學(xué)你好,如果你確實感覺不對的話,那還需要開空調(diào)的發(fā)票給對方,讓對方給貴方開房租的發(fā)票。
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