問(wèn)題已解決

當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的原材料已領(lǐng)用使用,月末發(fā)票沒(méi)收怎么賬務(wù)處理

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:06/01 10:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
暫估入庫(kù)? 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 正常領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? 原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款
06/01 10:07
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