問題已解決

老師,我們23年匯算清繳后需要退稅,這個退的部分怎么做賬務(wù)處理呢?

84784957| 提問時間:05/31 14:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你們是《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》嗎?
05/31 14:03
84784957
05/31 14:03
物業(yè)公司一般
東老師
05/31 14:03
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784957
05/31 14:06
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 是什么意思呀? 我們同事統(tǒng)計(jì)表里填的這個科目呢
東老師
05/31 14:07
你這個會計(jì)分錄是計(jì)提所得稅的意思。
84784957
05/31 14:09
那是不是可以在收到退稅的時候再做您說的這筆分錄呀?
東老師
05/31 14:09
不需要,如果是收到退稅,按照我說的這么做就可以。
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