問題已解決
企業(yè)比較小,稅費種核定中沒有工會經(jīng)費這一稅目,咨詢12366納稅服務平臺回答說,不需要申報繳納工會經(jīng)費和建會籌備金,請問所得稅匯算清繳的時候工資下面的工費經(jīng)費就不用核算了,對嗎?
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速問速答您好,這個是不用核算了這個的
05/30 16:29
84785037
05/30 16:53
22年的獎金22年底稅務申報過的,但23年底發(fā)的,所得稅匯算清繳的時候工資薪金表中帳存數(shù)中要填報嗎?
小鎖老師
05/30 16:54
這個的話是需要填報的,要
84785037
05/30 16:58
哎呀,我沒有填報上去,我就填了23年的發(fā)放數(shù),不填了會怎么樣?
小鎖老師
05/30 17:02
不填的話,這個后期要調(diào)增的這個
84785037
05/30 17:20
老師,請問所得稅匯算清繳中職工薪酬支出納稅調(diào)整這個表里面工資薪金支出具體是怎么填的?我填了全年的工資計提數(shù)加獎金和提成,這個也是我23年發(fā)放的數(shù)字
小鎖老師
05/30 17:31
最后發(fā)放和你計提的數(shù)據(jù)是一樣的不?
84785037
05/30 17:35
計提的數(shù)字和發(fā)放數(shù)不一樣,發(fā)放的數(shù)字有前一年未發(fā)完的數(shù)字
小鎖老師
05/30 17:35
那這樣的話,計提的數(shù)字寫賬載金額,發(fā)放的金額寫稅收的金額,最后差額調(diào)增
84785037
05/30 17:49
老師發(fā)放的金額是借方金額,那其中個稅和社保個人部分是不是要給減去呢?
小鎖老師
05/30 21:42
嗯對,這個的話是需要減去的,這個
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