問題已解決

老師,請問下2023年12月我們企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了捐贈支出和業(yè)務(wù)招待費(fèi)一部分金額,然后5月份匯算清繳時(shí)候又把捐贈支出和業(yè)務(wù)招待費(fèi)全額調(diào)增了,謝謝是不是多調(diào)增了

84784948| 提問時(shí)間:05/30 09:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 23年12月還不到匯算清繳的時(shí)間呀
05/30 09:45
84784948
05/30 09:49
我知道,以前在其他公司都是45月份做匯算清繳,但是這個(gè)公司經(jīng)理讓我們12月份初步做了個(gè)調(diào)整項(xiàng)目,涉及股東分紅,所以當(dāng)時(shí)我們把需要調(diào)增的兩大項(xiàng)調(diào)增了,然后5月份匯算清繳的時(shí)候我們又把之前調(diào)增過的一部分調(diào)增了一遍,這樣是不是就多交稅了
樸老師
05/30 09:52
調(diào)增一次就可以了哦
84784948
05/30 09:56
所得稅費(fèi)用不影響利潤總額,我是在利潤總額的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)增的,那應(yīng)交企業(yè)所得稅就是對的,然后減掉之前已經(jīng)繳納的,匯算清繳補(bǔ)交的也應(yīng)該沒多算吧
樸老師
05/30 10:02
同學(xué)你好 是的 這樣沒多算
84784948
05/30 12:29
我們是總公司,企業(yè)所得稅匯算清繳合并了分公司的數(shù)據(jù),分公司賬上計(jì)提了企業(yè)所得稅但沒有預(yù)繳,那現(xiàn)在總公司匯算清繳了,分公司計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦,總公司怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
樸老師
05/30 12:40
同學(xué)你好,不用交的直接沖了
84784948
05/30 12:59
我自己想明白了怎么處理了
樸老師
05/30 13:02
好的,解決了就可以
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