問題已解決

請問一下,我們4月所屬期預繳了18277.76元的增值稅(不含附加稅),我們沒有做附表四,請問這個數(shù)據(jù)是不是自動代入的呀

84784989| 提問時間:05/29 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,你如果沒有填寫的話,他自動出來的就是
05/29 16:41
84784989
05/29 16:45
但是 我們預繳的和他代入的相差很大呢 可以改嗎
84784989
05/29 16:45
改成我們實際預繳的增值稅額?
郭老師
05/29 16:46
可以的,可以這么做的。
84784989
05/29 16:48
然后我們實際要在5月份抵扣,6月份申報5月份增值稅的時候再再附表四的 本期實際低減稅額里面填18277.76是波,然后附表四的其他地方就不用填了?
郭老師
05/29 16:49
必須在5月份申報,4月份的時候填寫。
郭老師
05/29 16:49
所以它里面有一個所屬企業(yè)必須是一致的。
84784989
05/29 16:52
但是五月份我們已經(jīng)申報了呀 稅都交了 可咋辦呢
郭老師
05/29 16:52
那就更正申報就可以了。
84784989
05/29 16:52
您看這樣對嗎, 可以在六月份申報的時候抵扣五月份的嗎?
郭老師
05/29 16:54
你好,主要是你能申報嗎?
郭老師
05/29 16:54
你5月份的所屬期里面并沒有這筆稅款不是?
84784989
05/29 16:55
那我現(xiàn)在更正四月份的增值稅申報,但是我們繳了稅了 可咋辦呢 做留低嗎?還是退
郭老師
05/29 16:57
你好,你別填抵扣,只填寫發(fā)生額附表4里面的發(fā)生額呀。然后你在下一個月再抵扣不就行了。
84784989
05/29 16:58
對的 我就是想這樣問,可不可以,這樣填 留到6月申報的時候做5月份的抵扣
郭老師
05/29 16:59
你好 下一個月試一下吧。我們這邊是不可以的,告訴你了,你非得這樣填寫。你下一個月試一試吧。
84784989
05/29 17:11
好的 我試一下 我剛剛打稅務局電話也是說可以試一下 實在不行也只能去大廳
郭老師
05/29 17:14
可以的,可以試一下的。
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