問題已解決

老師,我以前的賬單是牽扯到出口退稅的事情,我就沒有做應交稅費增值稅的事情,而現(xiàn)在有內銷的賬單了,那這個應交增值稅的事情需要做上賬嗎?還是外帳會計那邊繳納的時候,我直接繳納稅款就可以了呢

84785041| 提問時間:05/29 14:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.出口退稅與內銷的稅務處理差異:出口退稅:通常涉及增值稅的退還,這是因為出口商品在出口環(huán)節(jié)是免稅的,但之前可能已在國內環(huán)節(jié)繳納了增值稅。因此,出口后需要向稅務機關申請退還這部分已繳納的增值稅。內銷:內銷商品在國內銷售時需要按照相關規(guī)定繳納增值稅。增值稅的應納稅額是銷售額乘以適用稅率,然后減去允許抵扣的進項稅額。 2.應交增值稅的會計處理:對于內銷部分,你需要按照增值稅的規(guī)定進行會計處理。具體來說,當銷售商品或提供服務時,應將銷售額(不含稅)計入收入,同時將應交的增值稅計入“應交稅費-應交增值稅”科目。當購進商品或接受服務時,如果取得了增值稅專用發(fā)票,應將進項稅額計入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目,并同時計入相關成本或費用科目。 3.關于繳納稅款的處理:在稅務部門通知你需要繳納增值稅時(例如通過外帳會計得知),你需要將“應交稅費-應交增值稅”科目中的金額轉出,支付稅款,并將支付的金額計入“銀行存款”等科目。如果你之前因為出口退稅而沒有處理應交增值稅,那么在開始內銷業(yè)務后,需要按照上述規(guī)則開始計提和處理應交增值稅。 4.具體會計處理流程(示例):內銷商品銷售時:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)購進商品時:借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款/應付賬款繳納增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅(轉出稅額)貸:銀行存款
05/29 14:22
84785041
05/29 14:28
老師,假如說某個商品稅票沒有來的時候,做采購單的時候也得把13個稅點留出來嗎?
84785041
05/29 14:29
還有就是購買的某家商品他們家么有進項稅票,而是從某家代理去開發(fā)票,這個賬怎么操作呢?
樸老師
05/29 14:30
同學你好 對的 這要計算出來
84785041
05/29 14:39
我知道是 算出萊,但是這個稅點的話得給人家代理公司。這個我就不知道去怎么操作了。您能幫我舉個例子嗎?老師
樸老師
05/29 14:45
你得有購進的發(fā)票 然后才可以開出去做收入
84785041
05/29 14:48
老師是這樣嗎:無票就做收入,開票的只做稅點,需要給手續(xù)費的就做一筆財務費用-手續(xù)費,這樣可以嗎?
樸老師
05/29 14:55
同學你好 對的 是這樣的
84785041
05/29 15:18
老師我的思路是對的,但是實施起來就不知道怎么弄了,您看無票收入是78*640=48820元,開票商家的稅點是7717.17元然后是銷項:庫存商品是66955.75 銷項稅額是8704.25元,現(xiàn)在做賬是:確認付款做:借原材料:48820 貸銀行存款48820 稅額是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7717.17貸 那個科目呢?繳納的手續(xù)費:借財務費用-手續(xù)費2683.2 銀行存款2683.2元,做銷售收入:借:銀行存款75660貸 應收賬款66955.75應交稅費-應交增值稅-銷項稅額8704.25是這樣嗎?
樸老師
05/29 15:21
同學你好 對的 是這樣的
84785041
05/29 15:30
老師,您看我的進行稅額借:應交稅費-進項稅額7717.77元,我不知道貸方該是什么科目了?
樸老師
05/29 15:33
之前購進的時候沒有做 現(xiàn)在才做那就是 貸原材料或者庫存商品
84785041
05/29 15:51
不行吧,因為他家只開稅票,不做原材料和庫存商品
樸老師
05/29 15:55
不可能開發(fā)票只有稅沒有原材料和商品之類的呀
84785041
05/29 16:14
前面我給您說了,他家代開稅票,另外一家是無票收入嗎所以就卡在這
樸老師
05/29 16:19
對的 代開發(fā)票也是代開原材料等商品的發(fā)票
84785041
05/29 16:24
我想請問您,現(xiàn)在是另外一家購入的商品也是付款的,而這家開稅票的也要做收入和稅費嗎?這樣的話豈不是款就對不上了呀 您能明確一點嗎?我現(xiàn)在還是很疑惑
樸老師
05/29 16:25
你買的別人的你做 借庫存商品 借進項 貸銀行存款 賣方做的分錄是 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 你做購進呀 不是收入 收入是銷售方要做的
84785041
05/29 16:31
其實我現(xiàn)在問的就是購進,采購的環(huán)節(jié),一家是只供貨 庫存商品 一家是只開稅票,實際不供貨
樸老師
05/29 16:33
那是虛開發(fā)票了呀 不供貨就不能給你開發(fā)票 稅局查出來都壞事
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