問題已解決

老師,請問一下在A建筑公司的農(nóng)民工專戶上發(fā)放了農(nóng)民工的工資,A公司需要勞務(wù)發(fā)票,這時找了B勞務(wù)公司,A 和B公司簽訂了代發(fā)協(xié)議和合同,B公司就拿A公司賬戶發(fā)放的工資表作為所得稅成本是不?

84784995| 提問時間:05/29 13:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,B還要申報個稅哦
05/29 13:09
84784995
05/29 13:16
老師,比如說勞務(wù)開票開了20萬,發(fā)放了20工資,收入和成本是一樣的有風(fēng)險沒?
84784995
05/29 13:17
老師,如果是一般納稅人勞務(wù)是多少的稅率!
廖君老師
05/29 13:19
您好,當(dāng)然的有風(fēng)險呀,勞務(wù)是差額征收增值稅的,一個公司不賺點就沒有存在意義嘛,稅務(wù)也是懷疑的 一般納稅人勞務(wù)差額增值稅? 5%,只交差額部分,發(fā)工人工資的不交增值稅
84784995
05/29 13:40
老師,差額增值稅不懂,幾天比如對外開了20萬發(fā)票,增值稅是交多少,所得稅是多少!
廖君老師
05/29 15:24
您好,不好意思下午有事外出了。 我們勞務(wù)公司差額征收的話,20有18萬是發(fā)工人工資的,增值稅20000*5%=1000元,所提稅稅率5%,也是這么多所得稅20000*5%=1000
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