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老師,一般什么情況下才會用到應(yīng)交稅費-已交稅金?

84784989| 提問時間:05/28 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般納稅人當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。
05/28 13:51
84784989
05/28 13:57
郭老師?好喜歡你,那我如果是次月繳納上個月的稅金,1.借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅,2.計提時:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,3.繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,這樣做對?
郭老師
05/28 13:58
是的,對的,是這么做的。
84784989
05/28 14:17
老師,我們現(xiàn)在是這樣的狀況,外賬發(fā)票已開,稅費已經(jīng)確定,但是呢,內(nèi)賬項目還沒有交付,材料未購買完,無法確認收入,導(dǎo)致我們這個月實際繳納增值稅5637.53元,但是確認收入的部分銷項稅只有3900元,有1737.53元,沒有內(nèi)賬確認收入,但是外賬已經(jīng)把稅款繳納了,這1737.53元,我可以記錄為,應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅?
郭老師
05/28 14:18
你好,你那賬還是加稅分開來做的嗎?如果是的話,你正常確認收入做銷項,然后外賬交了多少稅款,你做多少稅款就可以的。沒有支付那一部分會有余額。
84784989
05/28 14:23
但是呢,因為我們是制造家具行業(yè),相當(dāng)于工業(yè)企業(yè),產(chǎn)品組裝完成后,才能夠生成一個商品,開具組裝單然后開具銷售單,現(xiàn)在還無法開具銷售單,所以內(nèi)賬多余交稅的部分,我不知道怎么去處理
郭老師
05/28 14:24
掛著應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項就可以的。你外賬哪些沒有確認收入的,你不要結(jié)轉(zhuǎn)。哪些確認了收入,你把這個銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去,不就區(qū)分出來了。
84784989
05/28 14:33
老師的意思是1.計提時:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,3900貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3900,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-3900,貸:銀行存款,但是出納做的日記賬金額是5637.53,這中間的銀行存款差額,我應(yīng)該怎么入帳?
郭老師
05/28 14:35
你好,外賬那邊確認了收入,做了銷項,你也做了的企業(yè)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。我的意思是做這一個,如果你做了對方?jīng)]有做的,不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784989
05/28 14:46
老師,你的意思是讓我做一個這樣的憑證?那我銀行存款應(yīng)該怎么平賬呢?
郭老師
05/28 14:47
銀行存款為什么要評你支付出去的?
84784989
05/28 14:51
我的賬要和出納的日記賬相符,她現(xiàn)在支付了5000多的稅費,而我內(nèi)賬實際的銷項稅額只有3900
郭老師
05/28 14:53
那是什么原因造成的?進項、銷項哪個不一致?
84784989
05/28 14:55
內(nèi)賬由于項目還在進行中,沒有交付無法確認收入,就無法確認增值稅
郭老師
05/28 14:57
那你有沒做收入的外賬?已經(jīng)做了收入。這種情況下,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,這個未交增值稅,有借方余額。
84784989
05/28 15:02
老師,這樣看就應(yīng)該沒問題了,對?貸方為負數(shù),指的就是借方余額,對?
郭老師
05/28 15:03
是的對的,是這個意思的。
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