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賬務(wù)上是按發(fā)票上賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是進銷存是按照實際收發(fā)貨開票不開票都有庫存結(jié)余,怎么才能把賬和進銷存賬一致,需要從進銷的所有分錄,想當于沒開發(fā)票的所有分錄

84784966| 提問時間:05/28 10:36
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 采購進貨,未收到發(fā)票: 借:庫存商品?? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:庫存商品? ?負數(shù)? 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 負數(shù) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)生銷售,確認收入時: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
05/28 10:41
84784966
05/28 10:42
開票不開票都確認收入嗎
高輝老師
05/28 10:43
都需要確認收入的,不開票的確認無票收入申報
84784966
05/28 10:50
老師,我們這個是他之前是開了票才結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)過來的話,我感覺有點對不清楚,有兩年了,要怎么來對清做調(diào)整處理呢!
84784966
05/28 10:51
之前我們只是按發(fā)票做賬
高輝老師
05/28 11:00
可以根據(jù)實際庫存盤點下,和賬面核對庫存核對,把差異結(jié)轉(zhuǎn)成本 再就是把未開票收入也確認收入 之后按照發(fā)貨確認收入,根據(jù)發(fā)貨確認成本就一致了
84784966
05/28 11:03
可以計入在本期嗎?要不要通過以前年度捐益調(diào)整呢
高輝老師
05/28 11:08
金額差異影響不大,就在本年確認吧。調(diào)整以前年度損益,要把增值稅 企業(yè)所得稅等報表都要更正申報,也有滯納金的
84784966
05/28 11:09
好的好的謝謝老師
高輝老師
05/28 11:09
不客氣,祝工作順利
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